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歳出予算の概要

[平成20年度:2008年度]当初予算の概要(5ページ中:5ページ目)

2008年5月20日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

歳出予算の概要(目的別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算 前年度予算 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1議会費227,7550.5369,7160.8△141,961△38.4
2総務費4,499,52510.66,384,92014.1△1,885,395△29.5
3民生費8,212,90919.48,382,57218.5△169,663△2.0
4衛生費4,346,71010.34,464,8779.9△118,167△2.6
5労働費6,8510.07,3710.0△520△7.1
6農林水産業費3,613,6848.54,241,8129.4△628,128△14.8
7商工費1,762,2554.21,931,4644.3△169,209△8.8
8土木費3,959,2999.34,362,3709.6△403,071△9.2
9消防費3,095,6667.33,007,5996.788,0672.9
10教育費4,224,54010.04,316,8429.5△92,302△2.1
11災害復旧費10,2000.019,0550.0△8,855△46.5
12公債費8,400,60519.87,751,40117.1649,2048.4
13諸支出金10.010.000.0
14予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計42,400,000100.045,280,000100.0△2,880,000△6.4
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

歳出予算の概要(性質別歳出予算)

(単位:千円・%)
科目 本年度予算 前年度予算 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1人件費8,669,42420.49,262,52220.5△593,098△6.4
2物件費6,207,77714.66,483,60814.3△275,831△4.3
3維持補修費230,5200.5241,6780.5△11,158△4.6
4扶助費2,440,3325.82,435,3965.44,9360.2
5補助費等3,515,7588.32,894,5336.4621,22521.5
6公債費8,500,60520.17,876,40117.4624,2047.9
7積立金326,4020.8400,0930.9△73,691△18.4
8投資及び出資金238,5050.6221,1540.517,3517.8
9貸付金803,1451.9853,1451.9△50,000△5.9
10繰出金3,779,2858.94,592,09910.1△812,814△17.7
11投資的経費7,648,24718.09,979,37122.0△2,331,124△23.4
12予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計42,400,000100.045,280,000100.0△2,880,000△6.4

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算 前年度予算 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業7,638,04718.09,960,31622.0△2,322,269△23.3
うち
補助事業
2,572,8446.13,692,2658.2△1,119,421△30.3
うち
単独事業
5,065,20311.96,268,05113.8△1,202,848△19.2
災害復旧事業10,2000.019,0550.0△8,855△46.5
うち
補助事業
00.06,0000.0△6,000皆減
うち
単独事業
10,2000.013,0550.0△2,855△21.9
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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