- 注釈
- 修正可決後の記述は下線で、
修正可決前の記述は打消線で、それぞれ表示しています。
会計別予算額一覧表
(単位:千円・%)
区分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
増減額 | 増減率 |
一般会計 | 44,502,926
44,540,000 | 43,000,000 | 1,502,926
1,540,000 | 3.5
3.6 |
特別会計 | 国民健康保険 | 5,962,000 | 6,130,000 | △168,000 | △2.7 |
後期高齢者医療 | 823,200 | 764,200 | 59,000 | 7.7 |
介護保険 | 9,023,600 | 8,807,600 | 216,000 | 2.5 |
下水道 | 0 | 3,519,000 | △3,519,000 | 皆減 |
小水力発電 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.0 |
歌代の里 | 466,100 | 460,900 | 5,200 | 1.1 |
すこやか両津 | 636,100 | 581,600 | 54,500 | 9.4 |
五十里財産区 | 191 | 192 | △1 | △0.5 |
二宮財産区 | 3,347 | 3,248 | 99 | 3.0 |
新畑野財産区 | 3,822 | 3,470 | 352 | 10.1 |
真野財産区 | 3,349 | 3,252 | 97 | 3.0 |
計 | 61,459,635
61,496,709 | 63,308,462 | △1,848,827
△1,811,753 | △3.0
△2.9 |
水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 2,743,039 | 2,748,664 | △5,625 | △0.2 |
支出 | 2,743,039 | 2,726,364 | 16,675 | 0.6 |
資本的 | 収入 | 1,259,363 | 1,473,512 | △214,149 | △14.5 |
支出 | 2,021,320 | 2,224,476 | △203,156 | △9.1 |
下水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 3,453,123 | 0 | 3,453,123 | 皆増 |
支出 | 3,412,157 | 0 | 3,412,157 | 皆増 |
資本的 | 収入 | 1,631,841 | 0 | 1,631,841 | 皆増 |
支出 | 2,413,084 | 0 | 2,413,084 | 皆増 |
病院事業会計 | 収益的 | 収入 | 1,507,293 | 1,575,208 | △67,915 | △4.3 |
支出 | 1,956,179 | 1,946,989 | 9,190 | 0.5 |
資本的 | 収入 | 156,238 | 196,022 | △39,784 | △20.3 |
支出 | 40,956 | 63,410 | △22,454 | △35.4 |
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